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taptap点点体育2026年单位预算公开
来源:taptap点点体育    作者:taptap点点体育    摄影:    时间:2026年03月02日 15:47    浏览次数:


第一部分:taptap点点体育概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:taptap点点体育2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:taptap点点体育2026单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)



第一部分:taptap点点体育概况

一、单位主要职责

taptap点点体育创建于1952年,原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953年更名为广西省民族学院,1958年更名为广西民族学院,2006年更名为taptap点点体育。在长期的办学历程中,学校砥砺出“厚德博学、和而不同”的校训,形成了“团结共进、传承创新”的校风、“精益求精”的教风、“勤学躬行”的学风,凝练出“民族性、区域性、国际性”三性合一的鲜明办学特色是国家民委和广西壮族自治区人民政府共建的综合性民族高等学校,是广西重点建设的高校之一。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育等高等教育活动,为国家、地方培养服务经济建设与社会发展的各类人才。


二、机构设置情况

taptap点点体育为广西壮族自治区直属全额拨款事业单位预算管理级次为二级。学校共设置正处级党务和学校事务管理机构16个,相当于正处级教学教辅科研机构17个,相当于副处级教学辅助机构1个。学校现设有26个教学学院,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11个学科门类。拥有15个国家级一流本科专业建设点、自治区级一流本科专业建设点23个,1个博士后科研流动站,5个一级学科博士学位授权点(民族学、中国语言文学、外国语言文学、化学工程与技术、科学技术史)、1个二级交叉学科博士学位授权点(中华民族共同体学)、20个一级学科硕士学位授权点、26个硕士专业学位授权点,6个广西一流学科(民族学、中国语言文学、外国语言文学、化学工程与技术、数学、法学),26个省部级重点学科,工程学、化学学科进入ESI全球排名前1%。

近年来,学校办学层次不断提高,规模不断扩大,现已发展成为一所规模较大、学科门类较齐全、师资力量较强、基础设施较完备、办学效益较好、人才培养质量不断提高且有发展潜力的综合性高等学府。建校以来,学校培养各少数民族干部和各类专业技术人才,为广西的经济建设和社会发展作出了巨大贡献。

taptap点点体育编制数为2,333人,其中:事业编制1,436人,工勤人员编制数(后勤服务控制数)65人,非实名人员控制数832人,截至2025年7月末实有人数3,048人,其中事业编制1,303人(含后勤服务控制数老办法老人数18人),机关后勤控制数新办法人员15人,非实名控制数771人。离退休人员789人,其中离休人员2人,退休人员787人(含镇南关4人)。编制外聘用人员170人。现有在校学生42,242人,其中:博士研究生243人,硕士研究生6,361人,本科生35,638人。


第二部分:taptap点点体育2026单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入140,666.48万元,总支出140,666.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增11,119.33万元,增长8.58%,主要原因一是生均拨款标准提高、学生人数增加,年初预算生均拨款总额增加;二是学校招生规模适度扩大,学费、住宿费收入增长;三是预计本年科研事业收入增加且预计结转科研经费收入增加总支出较上年增长8.58%,主要原因是学校招生规模适度扩大,学校运转等各项支出相应增加。


二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算140,666.48万元,较上年增加11,119.33万元,增长8.58%。主要原因一是生均拨款标准提高、学生人数增加,年初预算生均拨款总额增加;二是学校招生规模适度扩大,学费、住宿费收入增长;三是预计本年科研事业收入增加且结转的科研经费收入增加。具体情况如下:

1.一般公共预算收入76,142.36万元,占收入总预算56.54%较上年增加12,582.06万元,增长19.80%,主要是我单位招生规模扩大,学生人数增加,按学生人数核拨的生均定额总量以及学生奖助学金项目增加;教育领域基础能力提升专项资金拨款增加。

2.政府性基金预算收入100.00万元,占收入总预算0.07%主要原因是2026年新增群众体育专项经费100.00万元。

3.国有资本经营预算拨款年初未安排预算。

4.财政专户管理资金收入47,562.80万元,占收入总预算35.32%,较上年减少2,027.16万元,下降4.09%,主要是不再安排使用以前年度国库结转的财政专户管理资金。

5.未纳入财政专户管理的资金收入10,861.31万元,占收入总预算8.07%较上年减少535.58万元,下降4.70%,主要原因是根据学校铺面实际承租情况,学校铺面租金适度减少。

其中:事业收入5,000.00万元,较上年增加500.00万元,增长11.11%,主要原因是预计科研课题收入增加;事业单位经营收入0.00万元,与上年持平;上级补助收入0.00万元,与上年持平;附属单位上缴收入0.00万元,与上年持平;其他收入5,861.31万元,较上年减少1,035.58万元,下降15.01%,主要原因是学校铺面租金收入及其他零星各项收入减少

6.上年结转结余6,000.00万元,较上年增加1,000万元,增长20.00%,主要原因为预计科研课题项目经费结转收入增加。


三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出预算140,666.48万元,较上年增加11,119.33万元,增长8.58%。增加主要原因是财政拨款收入及科研事业收入增长,相应支出增长。其中:基本支出预算65,953.56万元,占本年支出预算46.89%,较上年增加2,537.10万元,增长4.00%;项目支出预算74,712.91万元,占本年支出预算53.11%,较上年增加8,582.23万元,增长12.98%。单位支出主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1.教育类科目支出136,152.24万元,占本年支出预算96.79%,较上年增加10,351.51万元,增长8.23%,增加主要原因学校招生规模适度扩大,教育支出相应增加。

2.文化旅游体育与传媒类支出55.00万元,占本年支出预算0.04%,较上年增加55.00万元,增加主要原因是新增中国非物质文化遗产传承人研修培训计划经费55.00万元。

3.社会保障和就业类科目支出2,631.75万元,占本年支出预算1.87%,较上年增加351.93万元,增长15.44%。主要原因是增人增资导致计提的社保支出增加。

4.卫生健康类科目支出655.12万元,占本年支出预算0.47%,较上年增加89.52万元,增长15.83%。主要原因增人增资导致计提的医疗保险支出增加。

5.住房保障类科目支出1,062.36万元,占本年支出预算0.76%,较上年161.38万元,增长17.91%。主要原因是增人增资导致计提的住房公积金增加。

6.其他支出类科目100.00万元,占本年支出预算0.07%,主要原因是2026年新增群众体育专项经费100.00万元,支出相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算65,953.56万元,占本年支出预算46.89%,较上年增加2,537.10万元,增长4.00%,增长主要原因一是在职员基本工资按照上级文件精神提标增资,工资福利支出及计提的社保、公积金等支出增加;二是退休人员人数增加,退休补助等支出增加。

其中:工资福利支出预算58,477.90万元,占基本支出预算88.67%,较上年增加3,779.80万元,增长6.91%,主要原因是在职人员基本工资按照上级文件精神提标增资,工资福利支出及计提的社保、公积金支出增加。

商品和服务支出预算4,578.58万元,占基本支出预算6.94%,较上年减少1,445.82万元,下降24.00%,下降的主要原因是根据预算编制要求,定额商品和服务支出纳入生均定额基本支出编制,自治区财政补助我校2026年生均定额与上年持平,我校优先用于安排人员类经费,生均定额可用于安排公用经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助预算2,897.08万元,占基本支出预算4.39%,较上年增加203.11万元,增长7.54%,主要原因一是退休人员人数增加,相应的退休补助增加;二是招生规模适度扩大,学生助学金及计提的学生资助经费支出增加。

2.项目支出预算

项目支出预算74,712.91万元,占本年支出预算53.11%,较上年增加8,582.23万元,增长12.98%,主要原因一是招生规模继续扩大,生均拨款标准提高,学生奖助学金及学校日常公用支出增加;二是教育领域基础能力提升专项资金拨款增加;三是预计科研课题收入增加,支出相应增加。

其中:工资福利支出预算3,332.83万元,占项目支出预算4.46%,较上年增加1,084.21万元,增长48.22%。增长的主要原因是招生人数规模适度扩大,教师人数增加,教学科研等其他工资福利支出增加

商品和服务支出预算33,749.84万元,占项目支出预算11.25%,较上年增加3,412.42万元,增长45.17%增长的主要原因是学校日常公用支出增加

对个人和家庭的补助支出预算14,189.25万元,占项目支出预算18.99%,较上年增加723.27万元,增长5.37%。增长的主要原因是学校招生规模扩大,根据学生人数核拨的学生奖助学金项目增加二是学费收入增加,对应计提的学生资助经费增加。

资本性支出预算19,371.12万元,占项目支出预算25.93%,较上年增加5,586.12万元,增长40.52%。增加的主要原因科研事业支出预算增加,用于安排科研仪器设备购置等支出相应增加。

其他支出预算4,069.88万元,占项目支出预算5.45%,较上年减少2,223.78万元,下降35.33%。下降的主要原因是还本付息支出减少


、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出100.00万元,主要是2026年新增群众体育专项项目,支出相应增加。

1)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算0.00万元,占本年支出预算0.00%,与上年持平。其中:

人员经费预算0.00万元,占基本支出预算0.00%,与上年持平。其中:工资福利支出预算0.00万元,占基本支出预算0.00%,与上年持平;对个人和家庭的补助预算0.00万元,与上年持平。

公用经费(商品和服务支出)预算0.00万元,与上年持平。

项目支出预算。

项目支出预算100.00万元,占本年支出预算100%。

、国有资本经营预算支出情况说明

单位2026部门预算无国有资本经营预算。


、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,与上年持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,与上年持平。

(三)公务接待费2026年预算安排0.00万元,与上年持平。


七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,2026年我单位年初预算事业单位运行经费安排14,007.88万元,包括办公费50.00万元邮电费100.00万元、差旅费2,377.68万元、会议费50.00万元、日常维修费2,138.00万元、专用材料2,193.20万元办公设备购置费100.00万元、水费800.00万元、电费3,177.00万元、物业管理费2,977.00万元、公务用车运行维护费45.00万元。较上年增加274.92万元,增长2.00%,增长主要原因是预计教学、科研等各项活动增加,水电费等支出增加    


八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算31,776.42万元,较上年增加2,232.00万元,增长7.55%,增长主要原因是学校招生规模扩大,学生人数增加学校各项采购支出需求增加

政府集中采购预算5,221.60万元,占政府采购预算16.43%,较上年减少 3,068.40万元,下降37.01%减少的主要原因是根据政府集中采购限额标准,调整集中采购预算编制口径;分散采购预算26,554.82万元,占政府采购预算83.57%,较上年增加5,300.40万元,增长24.94%增长的主要原因是教学、科研等货物采购增加

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购20,303.82万元,占政府采购预算63.90%;工程采购45.00万元,占政府采购预算0.14%;服务采购11,427.60万元,占政府采购预算35.96%


九、国有资产占用情况说明

学校校舍建筑面积合计1,249,969.74平方米其中教学及辅助用房建筑面积461,076.06平方米,行政办公用房面积73,678.27平方米

单位公务用车制度改革保留车辆15辆,实有车辆14辆,其中:轿车3辆、经济型车0辆、旅行越野车9辆、中大型客车1辆、特殊业务用车1辆。


十、重点项目预算绩效目标等情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目51个,预算资金74,712.91万元;对下转移支付项目0个,预算资金0.00万元。绩效目标情况详见预算公开表10、11表

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

支持地方高校改革发展资金

8,077.00

2026年投入8,077万元,通过加强教学实验平台、科研平台、实践基地、学科建设持续改善办学条件,提高教学水平和创新能力确保学校各项基本业务的正常运转。

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:自治区财政当年拨付的资金;

2.单位基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费;

3.单位项目支出预算:是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划;

4.教育支出:反映政府教育支出情况,包括教育管理事务支出、普通教育支出、成人教育等方面支出;

5.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;

6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出,我单位主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金等支出;

7. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,我单位主要为基本医疗保险缴费经费;

8.住房保障支出:是指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

9.商品服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、物业管理费、维修(护)费、租赁费等;

10.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等;

11.“三公”经费支出:纳入财政预算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:taptap点点体育2026单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件。


上一条:关于武鸣校区通勤车恢复运行的通知 下一条:taptap点点体育关于公布2026年硕士研究生招生考试初试成绩的通知

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